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梅林股份召开2020年内控工作会议暨 “精准监督、廉洁合规” 专项培训会

为全面推进廉洁合规建设与风险内控工作,夯实2020年企业内控建设年各项工作基础,推进“精准监督、廉洁合规”专项教育活动深入开展。5月22日,梅林股份召开2020年内控工作会议暨“精准监督、廉洁合规” 专项教育培训会,就抓好2020年内控建年各项工作进行全面部署。梅林股份党政班子成员,所属二三级公司主要领导、财务经理、法务条线以及相关关键岗位负责人近100人参加会议。

党委书记、总裁王国祥结合2019年年报审计工作,就如何做好梅林股份2020年企业内控工作做专题讲话。他指出,针对年报审计中所属企业分别在内部环境等六个方面的问题,今年重点要抓好四个方面的工作。一是以内控整改为切入点,强化经营管控能力。重点要加强资金回笼,保证企业资金安全;要定期评估客户信用风险,以内控整改为契机建立和完善各自的信用管理制度,明确信用政策,夯实企业抵抗金融风险的能力。二是以风险防范为立足点,增强经营边界的认识。各企业要提高责任和风险意识,做好融资性贸易自我排查,全面禁止融资性贸易。三是以能力建设为着力点提升财务人员的职业水平。财务人员要在解决问题中锻炼工作能力、要在不断学习中增加服务本领、要在内控建设中挑起大梁,成为经营者的主要帮手,在企业发展中体现专业价值。四是以审计工作为发力点,做好经济体检工作。要推进审计工作分管责任和条线管理;要推进内部控制体系完善及更新建设工作,要形成以流程责任和组织责任为基础的内控管理体系;要推进报告制度和监督能力,使内审的工作不仅仅是发挥震慑作用,还要起到帮扶和推广的作用,更重要的是要发挥好经济运行“卫士”的作用。

王国祥还就进一步抓好梅林股份内控工作提出三点要求:一是各企业要重视企业法务人员和审计人员的队伍建设;二是要努力发挥企业法务人员和内控人员的作用,在企业收购合并、股权转让、竞职调查等重大事项中充分发挥审核把关和出谋划策的作用,为领导决策提供切实可行的的意见和建议;三是要多部门联合组织开展内控风险管控专项治理,要针对大宗业务、大额资金、重大投资、贷款担保和应收账款等方面风险开展有针对性的检查或专项审计。

会上,法务部从解融资性贸易的基本含义、形式、特点、风险点和危害等方面就融资性贸易进行了专题培训。

(王雪怡)